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    广州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 2023-07-17
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    【岗位职责】 1、核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求,若有差误。 2、结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控 制挂账期限。 【岗位要求】 1、有1年以上财务相关工作经营。 2、对往来账款能力进行有效有效管理,并对应收账款进行有效催收。 3、有高度的责任心和工作热情。 4、具高星级酒店同职工作经验者优先。
  • 信贷文员

    3千-4千
    成都 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 04-22
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    • 投递简历
    岗位职责 1、核对酒管系统(中软)中的应收账款,根据住店客人或团队的订房资料,检查每日的挂账和银行后台到账的金额是否一致,如有差异及时查询差异原因。 2、结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各个公司,政府单位等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向部门经理提供有可能造成坏账的信息。 8、领导交代的其他任务。 任职要求 1、财务、金融专业本科毕业,优秀的可降低学历要求,持会计职业资格证优先录用。 2、有一年以上财务相关工作经验,有酒店相关经验优先录用。 3、对往来账款能力进行有效有效管理,并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。
  • 武汉 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-15
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    • 投递简历
    1、Supervise and monitor credit inquiry of credit account for individuals, corporate and travel agents. 根据要求为个人、公司和旅行社管理信贷账户业务。 2、Process credit applications within 10 working days, ensuring that clients are notified promptly and professionally. The credit worthiness of all applicants is formally checked and obtained approval from Director of Finance. 确保信贷申请都经过信贷调查,且得到财务总监的批准,保证信贷申请流程在10个工作日内完成,及时通知客户。 3、Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保相关部门严格遵守酒店信贷政策与程序。 4、Periodically review and up-date the credit policy to meet changing circumstances. 根据实际情况变化定期更新信贷政策。 5、Participate sales meeting with General Manager, Director of Finance and Director of Sales to discuss the status of outstanding accounts. Review Accounts Receivable Aging balance. 参加销售会议,并向总经理、财务总监、销售总监等汇报信贷状况和账龄分析表。 6、Supervise the Accounts Receivable Supervisor. 监督应收账款主管的工作。 7、Ensure that adequate credit control procedures are in place for accounts that are to be settled via City Ledger. 确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 8、Review the Daily High Balance Report and initiate immediate action collecting the receivables or to take the necessary steps in preventing the non-collectability of the receivables. 审核每日客人余额的报表,并采取必要的程序进行收账。。 9、Prepare and circulate a list of blacklisted companies, individuals and travel agencies and ensure that none of these aforementioned customers are allowed on credit. 以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 10、Ensure that the subsidiary ledger of receivables agree with the general ledger. 确保应收账款的分录与总账一致。 11、Organize and conduct a monthly Credit Meeting with the GM and other concerned Division Heads. Bad debts, talent accounts outstanding and discuss any accounts causing concern for follow up. 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。突出介绍每月业绩、坏账、人才应付未付账目并讨论任何需要继续关注的账目。
  • 广州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 04-11
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    • 投递简历
    经验要求: 三年以上相关工作经验,两年内优秀应届毕业生优先考虑。 基本技能: 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程; 2、具有娴熟的相关专业技能,及较好的文字写作能力,有较好的外语基础(包括口语、商务英语等); 3、熟悉简单的计算机操作;熟悉相关法律、法规制度,详细了解有关法律诉讼方面的基本知识; 4、具备会计从业资格证及初级会计师职称。
  • 应付主管

    4千-5千
    宣城 | 经验不限 | 学历不限

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 04-10
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    • 投递简历
    1.审核及处理所有的发票;确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件; 2.审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效; 3.掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求;具有正确判断能力及一般常识; 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准; 5.保管及装订所有发票及相关附件,并确保所有已付款发票盖上“已付款”章; 5.登记所有已开支票及作废支票;支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐; 7.执行其他应付帐款职责;
  • 应收主管

    4千-5千
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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 04-10
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    • 投递简历
    1.负责财务部应收账款记账工作; 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效; 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,同时熟悉送发帐单及相关信贷政策; 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司; 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致; 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收; 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划; 8.执行其他应收帐职责;
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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 04-10
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    • 投递简历
    1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新; 2.拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守万豪行为守则; 3.处理所有的信贷申请要求,给酒店以建议,帮助建立信用额度; 4.如有必要监督特殊的安排得团队或者会议,确保电脑中输入的符合合同;并适当审核每日在店的会议账户; 5.每天查超定金报告,并与前厅保持联系采取必要的措施; 6.监测PM帐户以确保所有的账在客人离开的三个工作日内得到结算或转入AR; 7.监测并追踪超限额的帐户, 以确保应收余额保持在酒店信用条款和批准的信贷额度内;并将相关余额及时向财务总监汇报; 8.对每月有问题的债务进行计算分析和计提坏帐准备; 9.安排月度信用会议,对会议进行记录,并进行跟踪; 10.确认总出纳处的每日支票的处理;确保所有的付款归入到正确的挂帐.客帐或预付帐户; 11.紧密监督及领导总出纳,日审,营运主管及应收帐主管,严格执行其职责;
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